广州市审计局于2023年4月10日至5月12日对我委2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,指出存在的问题并提出了审计意见和建议。我委高度重视整改工作,充分采纳审计建议,严格按照处理意见落实审计整改措施,并举一反三加强管理,细化分解任务、层层落实责任。现将审计整改结果公告如下:
一、针对“未合理安排征拆资金支出进度,7.51亿元财政资金结存在受托征拆单位未发挥效益”问题
整改情况:已完成整改。加强沟通协调,组织召开专题会议,推动受托征拆单位加快项目征拆工作进度,截至2023年12月25日,相关结存资金已由受托征拆单位完成支付工作。
二、针对“未有效监督拆迁资金的管理”问题
整改情况:已完成整改。已第一时间督促受托征拆单位加快专户开设工作,确保征拆资金专户存储。受托征拆单位已于2023年6月9日开立专户,并将项目结余资金全部转入专户管理。
三、针对“资产处置不规范”问题
整改情况:已完成整改。一是委托办公设备运维驻场单位为该批资产进行了技术鉴定。二是已将鉴定为建议保留使用的固定资产办理报废撤销,按入账资产管理,在行政事业单位性国有资产管理系统中返回为入账资产。
四、针对“部分资产闲置,未充分发挥国有资产的使用效益”问题
整改情况:已完成整改。一是制定了《2023年委本级关于落实审计整改要求扎实开展国有资产盘活工作的实施方案》《2023年委本级关于落实审计整改要求扎实做好固定资产对外捐赠的实施方案》。二是系统性梳理盘点委本级权属范围内闲置、低效运转的办公设备、家具、电子设备等,达到报废条件,已按报废处理;处于闲置状态但仍具有使用价值,已通过对外捐赠方式调剂到梅州对口帮扶单位使用。
五、针对“未按规定报送国有资本经营预算建议草案”的问题
整改情况:已完成整改。一是建立国有资本经营预算编制的长效机制,提升国有资本经营预算的编制质量。二是加强国有资本经营预算相关制度学习、强化内控,积极落实审计整改要求。
下一步,我委将以此次审计整改为契机,持续抓好资金、资产和项目管理。
特此公告。
广州空港经济区管理委员会
2024年1月9日